方大集团(000055) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在风险,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 报告日期 - 报告签字盖章页日期为2025年4月18日[8]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在风险,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 报告日期 - 报告签字盖章页日期为2025年4月18日[8]