交大思诺(300851) - 内部控制审计报告
财务审计与内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立、实施和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]
财务审计与内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立、实施和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]