晶华微(688130) - 晶华微董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人,执业注册会计师2356人,签过证券审计报告的904人[1] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健客户家数707家,审计收费总额7.20亿元[1] 审计相关会议 - 第二届董事会审计等会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2024年9月19日,审计委员会九次会议通过续聘议案并提交董事会[3] - 2025年1月9日,召开2024年度审计工作沟通会[4] - 2025年4月10日,召开2024年度审计报告相关事项沟通会[4] - 2025年4月17日,审计委员会通过2024年年报等议案并同意提交董事会[4]