五洲医疗(301234) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年度已建立较完善内部控制制度,符合法规与实际需求[1] - 内部控制制度能有效执行,体系起风险防范等作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实准确反映情况[1]
内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年度已建立较完善内部控制制度,符合法规与实际需求[1] - 内部控制制度能有效执行,体系起风险防范等作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实准确反映情况[1]