达刚控股(300103) - 2024年度内部控制自我评价报告
达刚控股达刚控股(SZ:300103)2025-04-18 11:57

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日,无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理架构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会及经理层相互制约的工作机制[8] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[9] 未来发展规划 - 公司制定未来三年发展战略规划,探索新能源领域产业联动[12] - 公司以“高端装备+绿色能源+乡村振兴”业务模式为发展赋能[12] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、审计、资金、存货等管理制度[13][15][22][23] - 公司制定生产、销售、财务、成本等相关制度[26][27][28] - 公司制定信息系统、子公司管理、控制活动等相关制度[29][30] - 公司制定信息披露、沟通等相关制度[32][33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额10%,重要缺陷≥5%且<10%,一般缺陷<5%[39] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失≥资产总额1%,重要缺陷≥0.5%且<1%,一般缺陷<0.5%[41] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[43][44] - 报告发布时间为2025年4月18日[47]