瑞迪智驱(301596) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对瑞迪智驱2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 董事会负责建立和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7]
财务审计 - 审计公司对瑞迪智驱2024年12月31日财报内控有效性审计[3] - 董事会负责建立和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7]