美康生物(300439) - 2024年度内部控制审计报告
美康生物美康生物(SZ:300439)2025-04-18 08:25

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是美康生物董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 内控结论 - 美康生物于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控局限 - 内部控制有固有局限性和不能防止发现错报可能性[5] 审计事项 - 审计美康生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]