品渥食品(300892) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于品渥食品股份有限公司内部控制审计报告
财务内控 - 审计报告针对品渥食品2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
财务内控 - 审计报告针对品渥食品2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]