镇海股份(603637) - 董事会审计委员会2024年度履职报告
审计委员会组成 - 公司第五届审计委员会由朱艳、张健、罗百欢组成,含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年度召开七次审计委员会会议,委员均亲自出席[4] 审计机构相关 - 建议聘任天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[6] - 与天健就审计范围等充分讨论沟通[7] 审计结论 - 认为财务报告真实准确完整[8] - 认为内部控制体系运行良好,无重大或重要缺陷[9] 内部审计 - 认可内部审计工作计划可行性并督促执行[11]