*ST京蓝(000711) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2025)第111012号[1][2] - 审计京蓝科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月15日[9] 公司基本情况 - 京蓝科技成立于2013年11月[10] - 京蓝科技资金数额为3850万元[10] 财务内控情况 - 京蓝科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计相关 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2025)第111012号[1][2] - 审计京蓝科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月15日[9] 公司基本情况 - 京蓝科技成立于2013年11月[10] - 京蓝科技资金数额为3850万元[10] 财务内控情况 - 京蓝科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]