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先进数通(300541) - 2024年度内部控制审计报告(大信专审字[2025]第1-02498号)
先进数通先进数通(SZ:300541)2025-04-14 13:19

财务审计 - 大信会计师事务所审计先进数通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]