苏宁环球(000718) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是苏宁环球董事会责任[2] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为苏宁环球2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是苏宁环球董事会责任[2] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为苏宁环球2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[4]