豪悦护理(605009) - 内部控制审计报告
审计信息 - 天健会计师事务所审计杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年财报内控有效性,报告编号天健审〔2025〕4286号[3] - 报告日期为2025年4月14日[9] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7][8]
审计信息 - 天健会计师事务所审计杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年财报内控有效性,报告编号天健审〔2025〕4286号[3] - 报告日期为2025年4月14日[9] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7][8]