宏力达(688330) - 宏力达董事会审计委员会2024年度履职报告
业绩总结 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整和准确,无欺诈、舞弊及重大错报[5] 工作情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年指导监督内审、内控工作,未发现重大问题[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职,完善内部审计机制[8]
业绩总结 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整和准确,无欺诈、舞弊及重大错报[5] 工作情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年指导监督内审、内控工作,未发现重大问题[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职,完善内部审计机制[8]