力芯微(688601) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务与非财务内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额之比均为100%[9] - 财务报告内控资产等重大缺陷定量标准为资产总额1%≤错报漏报金额[15] - 财务报告内控损益类重大缺陷定量标准为利润总额2%≤错报漏报金额[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为利润总额0.5%<直接损失[16] - 报告期内无财务与非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 报告期内公司建立并有效执行内部控制制度[19] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控规范和指引强化内控意识[19] 其他信息 - 董事长为袁敏民(已获董事会授权)[20]