苏常柴A(000570) - 内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2024年度公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 整改情况 - 报告期内无重大、重要缺陷,已完成一般缺陷整改[11][12]
内部控制情况 - 2024年度公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 整改情况 - 报告期内无重大、重要缺陷,已完成一般缺陷整改[11][12]