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大为股份(002213) - 内部控制审计报告
大为股份大为股份(SZ:002213)2025-04-10 10:34

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 大为股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 审计信息 - 审计大为股份2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月9日[11]