山东出版(601019) - 山东出版2024年度内部控制评价报告
内部控制评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司本部及20家子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报总额营业收入总额≥0.5%或利润总额≥5%为重大缺陷等[12] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额营业收入总额≥0.5%或利润总额≥5%为重大缺陷等[14] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][18] - 针对财务和非财务报告内部控制一般缺陷公司制定整改措施并推进落实[16][18] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系[19]