瑞泰科技(002066) - 内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 审计机构 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月4日,注册资本8916万元[12] - 事务所执业证书编号11000167,批准执业日期2013年10月25日[14] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年4月8日[11]
内部控制 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 审计机构 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月4日,注册资本8916万元[12] - 事务所执业证书编号11000167,批准执业日期2013年10月25日[14] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年4月8日[11]