江苏有线(600959) - 江苏有线董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会设3名委员,2名为独立董事[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] - 2024年3月7日会议通过更换审计机构议案[2] - 2024年4月8日会议通过2023年年度报告等议案[3] 审计机构选聘 - 2024年公开招标选聘审计事务所,中兴华中标[5] 审计相关评价 - 审计委员会认为中兴华审计报告公允反映2024年财务状况[6] - 认为公司财务报告符合会计准则要求[7] - 认为公司有较完善治理结构和制度[8] 审计委员会工作 - 对内部审计问题及整改提指导意见[6] - 要求做好年报编制与审计工作[7]