戴维医疗(300314) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计戴维医疗公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]
内部控制相关 - 审计戴维医疗公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有不能防止和发现错报的可能性[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]