上海钢联(300226) - 2024年内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计上海钢联公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控及评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月1日[9]
内部控制审计 - 审计上海钢联公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控及评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月1日[9]