ST永悦(603879) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于永悦科技股份有限公司2024年内部控制审计报告
内部控制 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[19] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[24] - 上年度内部控制缺陷整改完成率为100%[34] 过往缺陷 - 2023年度存在财务报告内部控制重大缺陷1个,为控股股东非经营占用资金,2024年4月29日已归还[30] - 2023年度存在财务报告内部控制重要缺陷1个,为采购管理制度内控执行不到位[31] - 2023年度存在非财务报告内部控制重大缺陷1个,为信息披露问题[32] 财务数据 - 2024年度对无人机相关资产计提大额减值准备,投资金额5340万元[36][37] 其他 - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告,有效期2025年1月1日至2025年12月31日[41][42]