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潜能恒信(300191) - 2024年度内部控制自我评价报告
潜能恒信潜能恒信(SZ:300191)2025-04-01 11:16

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] 内控有效性 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论因素[4] 内控体系建设 - 建立涵盖生产等方面的内部控制制度体系[6] - 制定财务管理制度明确会计处理程序[7] - 建立以预算管理为核心运行体系并强化约束[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报金额分等级[13] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准参照财务报告[14] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷,其他已整改[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15] 公司独立性与能力 - 与控股股东“五分开”,有独立业务和自主经营能力[11] - 建立的管理体系符合规定,有能力提供多种石油服务[11]