贵绳股份(600992) - 贵州钢绳股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号为众环审字(2025)1600217号[2] - 审计对象为贵绳股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为贵绳股份于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 职责相关 - 贵绳股份董事会负责建立健全、实施和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4]
审计相关 - 审计报告编号为众环审字(2025)1600217号[2] - 审计对象为贵绳股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为贵绳股份于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 职责相关 - 贵绳股份董事会负责建立健全、实施和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4]