友车科技(688479) - 2024年度内部控制审计报告
审计情况 - 安永华明审计用友汽车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明认为用友汽车在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告编号为安永华明(2025)专字第70069788_A01号,日期为2025年3月27日[2][7] 责任说明 - 用友汽车董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 安永华明责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]