科安达(002972) - 内部控制审计报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[8] - 评价范围涵盖母子公司业务和事项,关注风险领域[11] - 纳入评价单位有深圳科安达等多家公司[12] - 纳入评价业务包括采购与付款、销售与收款等[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷影响高于营收0.5%[15] - 财务报告内控重要缺陷影响介于营收0.05%-0.5%[15] - 非财务报告内控财产损失小于净资产0.5%为不重要[16] - 非财务报告内控财产损失超净资产0.5%小于1%为重要[16] - 非财务报告内控财产损失超净资产1%为重大[16]