日照港(600017) - 日照港2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比99%[10] - 以净资产0.5%作为财务报告整体重要性水平[16] - 以1亿元作为非财务报告整体重要性水平[17] 未来展望 - 2025年内控体系建设以“强内控、防风险、促合规”为目标[23] - 持续优化内控体系,推进协同运作[23] - 落实重大风险管控,完善应对方案[24] - 提升合规经营水平,加强审查和评估[24] 其他新策略 - 2024年构建有效内控管理体制机制[22] - 完成2023年度内控评价全部缺陷整改[21]