联瑞新材(688300) - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏联瑞新材料股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24012050027号[3] - 审计对象为联瑞新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具时间为2025年03月24日[12] 责任界定 - 联瑞新材董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 联瑞新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]