力生制药(002393) - 内部控制自我评价报告
财务内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量认定标准[8][10] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 未来事项 - 2024年度无其他内控相关重大事项说明[14]
财务内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量认定标准[8][10] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] 未来事项 - 2024年度无其他内控相关重大事项说明[14]