六国化工(600470) - 六国化工2024年度内控审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计六国化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师认为公司在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告签字盖章日期为2025年3月15日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计六国化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师认为公司在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 报告签字盖章日期为2025年3月15日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]