亚翔集成(603929) - 公司2024年度监事会工作报告
监事会会议 - 2024年度监事会召开六次会议[2][3] - 第六届监事会多次会议审议通过报告等议案[3][4][6] 公司运营情况 - 公司法人治理合规,董高履职尽责[4] - 财务管理规范,无违规担保[5] - 内控制度完善,无重大缺陷[6][7] - 未发现内幕交易行为[8] 财务审计 - 大华对公司2024年财务审计出具标准无保留意见[9]
监事会会议 - 2024年度监事会召开六次会议[2][3] - 第六届监事会多次会议审议通过报告等议案[3][4][6] 公司运营情况 - 公司法人治理合规,董高履职尽责[4] - 财务管理规范,无违规担保[5] - 内控制度完善,无重大缺陷[6][7] - 未发现内幕交易行为[8] 财务审计 - 大华对公司2024年财务审计出具标准无保留意见[9]