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东田微:2023年度内部控制评价报告
东田微东田微(SZ:301183)2024-04-24 12:11

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收、利润等错报比例划分缺陷等级[6][7] - 非财务报告内控按直接损失金额占资产总额比例划分[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[14][15] - 报告期内无其他内控相关重大事项[16]