聚杰微纤:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日,无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产错报金额<1%为一般缺陷[12] - 财务报告营收、资产1%≤错报金额<5%为重要缺陷[12] - 财务报告营收、资产5%≤错报金额为重大缺陷[12] - 非财务报告资产总额1%<直接损失为重大缺陷[13] 其他情况说明 - 报告期无财务、非财务报告重大、重要缺陷[15] - 内部会计控制制度适应管理要求[15] - 无其他内部控制重大事项说明[17]