中京电子:内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 截至2023年12月31日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占合并报表对应总额100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大缺陷:利润表错报超营收1%,资产负债表错报超资产总额1%[12] - 财务报告内控重要缺陷:利润表错报超营收0.5%但小于1%,资产负债表类似[12] - 财务报告内控一般缺陷:利润表错报小于营收0.5%,资产负债表类似[12] - 非财务报告内控重大缺陷:损失与利润表有关,错报超税前利润营收1%等[16] - 非财务报告内控重要缺陷:损失与利润表有关,错报超营收0.5%但小于1%等[16] - 非财务报告内控一般缺陷:损失与利润表有关,错报小于营收0.5%等[16]