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司尔特:公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
司尔特司尔特(SZ:002538)2024-04-24 14:33

审计机构聘任 - 公司聘任大华所为2023年度财务和内控审计机构,经审计委、独董、股东大会通过[2][3][4] 审计结果 - 大华所对2023年度财务报告及内控有效性审计,出具带强调事项无保留内控审报和保留意见审报[5] 审计沟通与审议 - 审计委与注会及项目经理就年报审计多次沟通[7] - 2024年4月审计委同意披露2023年年报及内控评价报告并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委认为大华所在年报审计中态度公允、素质良好且按时完成工作[8]