漫步者:关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
审计相关 - 2023年续聘大华会计师事务所为年报审计机构[1] - 2024年审计委员会与事务所沟通年报进展[4] - 2024年审计委员会审议通过《2023年度报告》[5] 审计意见 - 大华认为公司财务报表编制合规且公允反映情况[2] - 大华认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见[2]
审计相关 - 2023年续聘大华会计师事务所为年报审计机构[1] - 2024年审计委员会与事务所沟通年报进展[4] - 2024年审计委员会审议通过《2023年度报告》[5] 审计意见 - 大华认为公司财务报表编制合规且公允反映情况[2] - 大华认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见[2]