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华东数控:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
华东数控华东数控(SZ:002248)2024-04-24 10:21

人员数据 - 截至2022年12月31日,大华合伙人272人[1] - 截至2022年12月31日,大华注册会计师1603人[1] - 截至2022年12月31日,大华签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1000人[1] 业绩数据 - 2021年度大华业务总收入309837.89万元[2] - 2021年度大华审计业务收入275105.65万元[2] - 2021年度大华证券业务收入123612.01万元[2] - 2021年度大华上市公司审计客户449家[2] - 2021年度大华同行业上市公司审计客户14家[2] - 2021年度大华上市公司年报审计收费总额50968.97万元[2][3] 审计相关 - 2023年4月28日续聘大华为2023年度审计机构及内控审计会计师事务所[4] - 大华认为公司2023年度财报按准则编制,公允反映财务状况等[5] - 2023年度公司保持有效财务报告内部控制[6] - 大华核对公司《2023年度汇总表》未发现重大不一致[7] 会议情况 - 2023年1月18日审计委员会审议通过《2022年度业绩预告》[8] - 2023年4月17日审计委员会审议多项报告和议案并听取报告[8] - 2023年8月9日和10月21日审计委员会分别审议多项报告等[8][9]