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宁波东力:内部控制自我评价报告
宁波东力宁波东力(SZ:002164)2024-04-25 08:11

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收总额1%[10] - 重要缺陷为0.5%≤错报<1%[10] - 一般缺陷为错报<0.5%[10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 无其他需说明的内控相关重大事项[14]