荣丰控股:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷,有对应错报指标[9] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷,有对应损失标准[12] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷,有对应错报指标[9] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷,有对应损失标准[12] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13]