广信股份:审计委员会对会计师事务所2023年度履职监督职责情况报告
审计机构信息 - 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所合伙人179人,注册会计师1395人,745人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年4月25日,公司董事会审议通过续聘容诚为审计机构议案[2][3][4] - 2023年5月15日,公司股东大会审议通过续聘容诚为审计机构议案[2] 审计沟通与审议 - 2024年3月19日,审计委员会沟通2023年度审计相关事项[4] - 2024年4月13日,审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案[4] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 容诚认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 容诚对公司2023年度相关审计出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚及人员具备独立性和较高素养[7] - 容诚按时完成2023年报审计工作,行为规范有序[7]