金凯生科:2023年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 公司2023年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 本年度纳入评价单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 治理结构与制度建设 - 公司建立法人治理结构,董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定多项规则、细则及管理制度涵盖各业务环节[9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][21] 内部控制评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[26][27][28][29] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[32]