海看股份:内部审计制度
海看股份海看股份(SZ:301262)2024-06-07 09:51

内部审计设置 - 公司设审计部为内部审计实施机构,在董事会审计委员会领导下独立行使职权[4] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[6] - 每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告[7][8] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和资金往来情况[8] 人员与责任 - 专职审计人员应具备相应职业资格或经验[11] - 被审计单位重大违纪依法追责赔偿[14] - 打击报复审计人员公司纠正,涉嫌犯罪移交司法[14] 制度管理 - 制度由董事会制定、修订和解释,审议通过后生效[17]