海看股份:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 对公司2023年12月31日内部控制有效性评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报金额分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控按损失和影响分缺陷[6] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 自评价基准日至发出日无影响评价结论因素[3]
内部控制评价 - 对公司2023年12月31日内部控制有效性评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报金额分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控按损失和影响分缺陷[6] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 自评价基准日至发出日无影响评价结论因素[3]