同星科技:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围包括公司、全资及控股子公司[5] 制度建设 - 建立绩效考核、风险评估体系[6][8] - 制订销售、信息披露等制度[9][11] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[15][19] 内控结果 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围包括公司、全资及控股子公司[5] 制度建设 - 建立绩效考核、风险评估体系[6][8] - 制订销售、信息披露等制度[9][11] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[15][19] 内控结果 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22]