五洲医疗:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价并出具报告[1] - 2023年度公司建立了较为完善的内部控制制度[1] 其他新策略 - 公司内部控制制度符合法规及实际需要且能有效执行[1] - 内部控制体系起到风险防范等作用,保护资产安全,维护股东利益[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况[1]
业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价并出具报告[1] - 2023年度公司建立了较为完善的内部控制制度[1] 其他新策略 - 公司内部控制制度符合法规及实际需要且能有效执行[1] - 内部控制体系起到风险防范等作用,保护资产安全,维护股东利益[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况[1]