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华塑科技:2023年度内部控制自我评价报告
华塑科技华塑科技(SZ:301157)2024-04-23 10:58

内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控评价因素[5] 制度建设 - 公司完善采购业务内控体系[6] - 依据ISO9001制定生产管理规定[8] - 制定销售管理制度确保销售目标实现[8] 研发成果 - 2023年公司新增发明专利8项[10] 管理架构 - 公司形成管理监督体系[11] - 设置内部职能机构形成组织管理架构[12] 战略与责任 - 制定《发展战略管理规定》等,董事会设战略委员会[12] - 制定《社会责任制度》等,重视多方面权益[12] 其他 - 公司愿景聚焦电池安全技术服务全球用户[14] - 建立健全人力资源管理体系[14] - 明确资金环节要求及权责审批,专户管理募集资金[15] 缺陷评价 - 财务报告营收总额潜在错报重大缺陷为>3%[17] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为>5%[17] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷为>净资产3%[20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[20][21]