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华研精机:华研精机2023年度内部控制审计报告
华研精机华研精机(SZ:301138)2024-03-29 12:41

财务审计 - 审计广州华研精密机械股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告出具时间为2024年3月29日[9] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]