绿岛风:2023年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,基准日无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[6] 评价范围与标准 - 主要业务为通风设备产销,高风险领域含销售等[6] - 明确财务、非财务报告内控缺陷定量、定性标准[7][8][9] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,基准日无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[6] 评价范围与标准 - 主要业务为通风设备产销,高风险领域含销售等[6] - 明确财务、非财务报告内控缺陷定量、定性标准[7][8][9] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[12]