尤安设计:2023年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年底内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收、资产及非财务报告内控财产损失均分三档[8][10] 评价结果 - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 体系情况 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致,持续改进内控体系[8] - 无其他内控相关重大事项说明[16]
内部控制评价 - 公司对2023年底内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收、资产及非财务报告内控财产损失均分三档[8][10] 评价结果 - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 体系情况 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致,持续改进内控体系[8] - 无其他内控相关重大事项说明[16]